Medialog POS vous permet de solder vos commandes avec des règlements débiteurs et de gérer le paiement du solde de la facture.
Sommaire |
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Pré-requis :
La gestion des débiteurs doit être activé activée dans les réglages généraux du portail
“de gestion
https://pos.medialog.fr/Setting/CommonClient
Cochez : Autoriser les règlements débiteurs depuis le POS
Enregistrez le plafond maximum de la totalité des factures pour tout nouveau compte client :
Montant maximum autorisé par défaut
Avoir créé un mode de règlement Débiteur de type DEBITEUR
Remarque |
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Si une liaison hôtel est active sur votre établissement, pensez à effectuer la liaison avec le mode de règlement débiteur PMS. |
Mode de fonctionnement hors liaison Hôtel
Le règlement est enregistré sur la note, il est lié à un compte client.
Une fois la clôture de journée effectuée le montant du règlement est envoyé sur le compte du client, en attente de règlement final. Le compte client et la gestion du paiement final est disponible sur le portail de gestion.
Info |
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Le règlement de la facture sur le portail de gestion peut être partiel ou total |
Mermaid | ||||||
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{"diagramDefinition":"flowchart LR\nsubgraph POS\nA(Note)\nB(Paiement Débiteur)\nend\nsubgraph Fin de journée\nstyle C fill:#bbf,stroke:#f66,stroke-width:2px,color:#fff,stroke-dasharray: 5 5\nC(Cloture de journée<br>POS)\nend\nsubgraph Portail de gestion\nD(Note : <br>- Traitement débiteurs<br>- Comptes clients)\nE(Règlement)\nF(Rgt VIREMENT)\nend\nA-->B\nB-->C\nC-->D\nD-->E\nE-->F"} |
Mode de fonctionnement avec liaison Hôtel
Le règlement est enregistré sur la note, il est lié à un compte client.
Une fois la clôture de journée POS effectuée : le montant du règlement est envoyé sur le compte du client, en attente de règlement final. Le compte client et la gestion du paiement final est disponible sur le portail de gestion.
Le montant et le chiffre d’affaire est transmis au PMS via la facture comptant. Cette facture comptant regroupe l’ensemble du C.A. et des règlements externes effectués sur le POS. Une fois la clôture PMS effectuée, cette facture comptant est envoyée dans les débiteurs PMS, en attente de règlement final.
Le règlement de la facture est enregistrée sur le portail de gestion POS (Traitement des débiteurs)
Info |
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Le règlement de la facture sur le portail de gestion peut être partiel ou total |
La clôture POS envoie le montant du règlement au PMS, qui enregistrera le paiement pour la facture comptant en attente de règlement dans les débiteurs.
Mermaid | ||||||
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{"diagramDefinition":"flowchart LR\nsubgraph POS\nA(Facture)\nB(Paiement Débiteur)\nend\n\nsubgraph Fin de journée\nstyle C fill:#bbf,stroke:#f66,stroke-width:2px,color:#fff,stroke-dasharray: 5 5\nC(Cloture de journée<br>POS)\nend\n\nsubgraph Portail de gestion POS\nD(Facture / Traitement débiteurs)\nE(Règlement)\nF(Rgt VIREMENT)\nend\n\nsubgraph PMS\nstyle I fill:#2e006c,stroke:#f66,stroke-width:2px,color:#fff,stroke-dasharray: 5 5\nH(Facture comptant)\nI(Cloture journée<br>PMS)\nJ(Gestion débiteurs PMS)\nend\n\nsubgraph Fin de journée 2\nstyle G fill:#bbf,stroke:#f66,stroke-width:2px,color:#fff,stroke-dasharray: 5 5\nG(Cloture de journée 2<br>POS)\nend\n\nsubgraph Traitement de la facture PMS\nK(Envoi du règlement POS>PMS)\nL(Solde de la facture<br>débiteur PMS)\nend\n\nA-->B\nB-->C\nC-->D\nD-->E\nE-->F\nF-->G\nC-->H\nH-->I\nI-->J\nK-->L\nG-->K\nJ-->L"} |
Solder une commande avec le mode de règlement débiteur sur le POS
Utilisez le mode de règlement Débiteur.
Vous devez choisir un compte client ou en créé un nouveau.
Puis vérifiez les coordonnées client et son solde.
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Enregistrez le montant du mode de paiement Débiteur et validez.
/wiki/spaces/GU/pages/678430059
Solder la facture avec le règlement final sur le portail de gestion
Si vous recevez un paiement permettant de solder des factures débiteurs. Rendez vous dans le portail de gestion puis Traitement débiteurs.
Identifiez les factures à solder dans la liste. Vous pouvez solder une partie ou la totalité du montant de la facture.
Pointez les factures, puis cliquer sur Régler.
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Enregistrez le Moyen de paiement, le montant si besoin et cliquez sur la touche Valider
Si vous enregistrez un paiement partiel pour plusieurs factures, modifiez le Montant Total. Vous pouvez ajuster le Montant payé de chaque facture en respectant le montant total.
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