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Info

Une facture soldée en débiteur n’apparaitra dans cet onglet qu’après la clôture suivant la mise en débiteur




1

Mode de recherche :

Par numéro de facture

Par nom de kardex payeur

Par numéro de confirmation (Voucher)


2

Grouper les factures soit par même nom, même segmentation, par société, par Référence

3

Liste des factures (colonnes de gauche à droite) :

  • Nom de Société
  • Kardex payeur
  • Référence
  • Segmentation
  • Voucher
  • Kardex Occupant
  • Date du règlement
  • Numéro de facture (sur lequel on peut cliquer pour voir le détail de la facture)
  • Coche pour confirmer la sélection d’une ou de plusieurs factures

4

Résumé de la balance

5

Récapitule le nom du kardex payeur, le nombre de factures sélectionnées et le montant total débiteur

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